Certificat contrôle interne et gestion des risques des institutions financières par Université Paris Dauphine - département d'éducation permanente
Lieu(x)
En centre (75)
Durée
Total : 105 heures
En centre : 105 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Prix
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Description générale
Préparation à l'examen certifié par l'AMF
- Programme réglementaire.
Cadre général de la réglementation du contrôle interne.
Outils et systèmes d'information d'aide à la décision.
Méthodes et normes de contrôle.
Identification, analyse et traitement des risques.
- Programme réglementaire.
Cadre général de la réglementation du contrôle interne.
Outils et systèmes d'information d'aide à la décision.
Méthodes et normes de contrôle.
Identification, analyse et traitement des risques.
Objectifs
Rendre opérationnel au métier de contrôle les agents issus de différentes fonctions dans les institutions financières.
Les objectifs du programme sont les suivants :
- Évaluer les enjeux liés à l'activité et aux risques au sein d'une institution financière.
- Situer les missions de conformité, de contrôle et de gestion des risques.
- Comprendre le système global de contrôle et les caractéristiques essentielles de ses composantes : contrôle périodique et contrôle permanent, filière conformité et filière risque.
- Concevoir et réaliser des missions de contrôle (recueil d'informations, vérifications de conformité, mesures d'écart, recommandations d'amélioration, contrôle des processus).
- Analyser l'articulation du contrôle interne et du management des risques de l'institution financière et réaliser des recommandations.
Les objectifs du programme sont les suivants :
- Évaluer les enjeux liés à l'activité et aux risques au sein d'une institution financière.
- Situer les missions de conformité, de contrôle et de gestion des risques.
- Comprendre le système global de contrôle et les caractéristiques essentielles de ses composantes : contrôle périodique et contrôle permanent, filière conformité et filière risque.
- Concevoir et réaliser des missions de contrôle (recueil d'informations, vérifications de conformité, mesures d'écart, recommandations d'amélioration, contrôle des processus).
- Analyser l'articulation du contrôle interne et du management des risques de l'institution financière et réaliser des recommandations.
Centre(s)
- Paris - 16ème (75)
Métier(s)
- Analyste budgétaire
- Auditeur / Auditrice comptable
- Auditeur / Auditrice interne
- Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière
- Auditeur légal / Auditrice légale
- Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable
- Commissaire aux comptes
- Contrôleur / Contrôleuse budgétaire
- Contrôleur comptable et financier / Contrôleuse comptable et financière
- Directeur / Directrice
- Expert-comptable / Experte-comptable
- Inspecteur comptable et financier / Inspectrice comptable et financière
- Responsable d’entreprise
- Réviseur / Réviseuse des comptes
Compétence(s)
- Analyse d'indicateurs financiers
- Analyse financière
- Audit comptable
- Audit financier
- Code des marchés publics
- Comptabilité publique
- Contrôle interne
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit des sociétés
- Droit du travail
- Droit pénal
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Indicateurs de couverture de risques
- Management
- Méthode de plan d'audit annuel
- Méthodes d'enquête
- Normes rédactionnelles
- Organisation et planification des activités
- Outils bureautiques
- Règlementation des professionnels de l'expertise comptable
- Révision légale des comptes
- Techniques de conduite d'entretien
- Techniques de planification
- Veille réglementaire
- Écriture comptable
Formation proposée par : Université Paris Dauphine - département d'éducation permanente
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